2015年12月7~8日對公(gōng)司各部門進行了年終內部審核,本次內審的(de)目的在於驗證本公司質量和食(shí)品安全管理體係(xì)是否符合ISO9001:2008標準、ISO22000:2005標準要求;公司質量和食品安全管理體係運行是否有(yǒu)效,以(yǐ)迎(yíng)接第三方的監督審核。

此次審(shěn)核由(yóu)公司各部門內審員(yuán)組成內審組,依據ISO9001:2008標準(zhǔn)、ISO22000:2005標準、質量手冊、程序文件,對全公司涉及質量體係的所有部門進(jìn)行了為期2天的檢查。在公司總經理重視和被(bèi)審核部門的全力配合(hé)下,審核工作順利進行,按計劃完(wán)成了(le)全部審核(hé)任務。
在審核過程中,內審組嚴格按照標準要求,通過交談,查閱文件、記錄,現場(chǎng)觀(guān)測等方法,以客觀公正的態度,認真收集客觀證據,嚴格進行審核。審核共發現32個一般問題,1個一般(bān)不(bú)符合項。其中,采購部:
5個一般問題;人行部: 5個(gè)一般問題;銷售部(bù):6個一般問題;品管部:5個一般問題;生產部:
5個一(yī)般問題;技術(shù)部:6個一般(bān)問題,1個一般不符合項。通過(guò)內審,未發現嚴重不符合項、嚴重不(bú)合格項。
審核結果表明:公司的質量(liàng)管理體係在審核(hé)範圍內符合審核準(zhǔn)則並達到實施。公司兩大體係有效、平穩,各部門去年內審(shěn)中發現的問題都得(dé)到了一定程度的改進。各部門質量和食品(pǐn)安全管理分目標的(de)實現和考核(hé)月月落實,公司(sī)管理總目標得以實現;公(gōng)司的體係(xì)運行取得明顯實效。但隨著體係運行範圍的逐漸深入和完善,也存在出一些(xiē)問題,主(zhǔ)要體現在:4.2.3文件控製;4.2.4記錄控製;6.2.2能力、培訓和意識;8.4數據分析(xī)。
對檢查出的問題和不足,內審組及時(shí)對被審核部門提出了整改(gǎi)意見和建(jiàn)議,並將(jiāng)就糾正措施的執行情況進行密切跟(gēn)蹤(zōng)。